Detalhes
Liquidações Mensais
Especificação do Empenho N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1000602 13/06/2013 R$ 174,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS PARA A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000603 17/06/2013 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E TONERS PARA A EDUCAÇÃO. 1000604 17/06/2013 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE PLACAS VIBRATORIA DURANTE OS DIAS 22/05/2013 A 03/06/2013 PARA SEC DE OBRAS. 1000720 03/06/2013 R$ 390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS SÃO JOSÉ, PROFESSOR JOÃO VICENTE E NOSSA SENHO 1000733 05/06/2013 R$ 1.124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. 1000738 05/06/2013 R$ 1.356,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000742 03/06/2013 R$ 1.850,00
RECARGA DE CARTUCHOS PARA ADMINISTRAÇÃO 1000749 05/06/2013 R$ 87,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM BROTHER NA IMPRESSORA DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000750 07/06/2013 R$ 29,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO.(SILVANIA SOUZA MADEIRA)MES 06/2013 1000754 10/06/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SEC DE OBRAS, 1000755 11/06/2013 R$ 930,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR 1000756 05/06/2013 R$ 1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR EDUCAÇÃ0 1000757 07/06/2013 R$ 151,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR ADMINISTRATIV 1000758 07/06/2013 R$ 151,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR CONSELHO TUTELAR 1000759 07/06/2013 R$ 151,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(MATERIAL DE SERRALHERIA) 1000760 10/06/2013 R$ 2.405,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA 1000761 11/06/2013 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000762 12/06/2013 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000763 12/06/2013 R$ 755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000764 12/06/2013 R$ 558,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000765 12/06/2013 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOLIZACAO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. 1000766 11/06/2013 R$ 350,00
VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA M FORUM MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. 1000767 10/06/2013 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA O USO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1000768 08/06/2013 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000769 12/06/2013 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1000770 10/06/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO (29 DIAS) DO CENTRO DA CIDADE. 1000771 12/06/2013 R$ 7.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE MESAS, CADEIRAS E CONGELADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. 1000772 11/06/2013 R$ 191,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DIGITAL BIZHUB 215 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000773 05/06/2013 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS(INSCRIÇÃO -REPRESENTANTE:LINCOLN ALVES MARTINS) 1000774 13/06/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OQB 9853 DA SEC DE EDUCACAO. 1000775 12/06/2013 R$ 71,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL, EM PALCO, AO VIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000776 13/06/2013 R$ 349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000777 12/06/2013 R$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, FAIXA DE PEDESTRES E MARCAÇÃO NO ASFALTO DAS RUAS SÃO JOSÉ, NOSSA SENHORA DO CARMO E PROFESSOR JOÃO VICENTE. 1000778 13/06/2013 R$ 917,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL LEILÃO Nº 001/2013NO MINAS GERAIS 1000779 04/06/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUPLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº - 025/2013 NO MINAS GERAIS. 1000780 06/06/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO.DA SEC DE EDUCACAO.OQB 9853 1000781 13/06/2013 R$ 407,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000782 13/06/2013 R$ 157,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 166/167 1000783 14/06/2013 R$ 541,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENÇÃO EM MAQUINA DE XEROX THASHIBA 166/167 1000784 14/06/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 1000785 17/06/2013 R$ 1.152,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000787 14/06/2013 R$ 1.177,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA O GIRICO DESTE MUNICIPIO. 1000788 17/06/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA A MANUNTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1000789 03/06/2013 R$ 49,50
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, MARCA LIUGONG, MODELO 835, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, COM CABINE CONTRA CAPOTAMENTO, POTÊNCIA DE 130 HP, 06 CILINTROS, SISTEMA HIDRÁULICO, LIMPADOR DE PAR 1000790 18/06/2013 R$ 195.000,00
AQUISIÇÃO DE1 (UM ) TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, NOVO DE FABRICA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TT 4030, TRAÇÃO 4X4, COMO MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS, INJEÇÃO DIRETA, ASPIRAÇÃO NATURAL, POTÊNCIA DE 75 CV.PROG 1000791 28/06/2013 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO OFICIAL Nº 027/2013 1000792 11/06/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013 1000793 13/06/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000794 10/06/2013 R$ 712,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000795 10/06/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.GLB 7405 1000796 14/06/2013 R$ 2.171,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA ROÇADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS 1000797 20/06/2013 R$ 291,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000798 20/06/2013 R$ 1.248,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA CENTRO, MACUCO E BEATRIZ. 25/03/2013 A 19/04/2013 1000799 14/06/2013 R$ 5.688,00
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS NA ROTA CENTRO, FIGUEIREDOS E TRONQUEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 1000800 17/06/2013 R$ 11.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000801 03/06/2013 R$ 246,60
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS 1000803 17/06/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1000804 28/06/2013 R$ 587,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EM USO DA SEC DE EDUCAÇÃO 1000810 17/06/2013 R$ 1.083,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1000811 17/06/2013 R$ 807,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS 1000812 18/06/2013 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE JUNTO AO FHIDRO 1000813 17/06/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC DE EDUCACAO. 1000814 18/06/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO CARRO DA EDUCAÇÃO PLACA OQB - 9853 1000815 10/06/2013 R$ 463,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000816 18/06/2013 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000817 18/06/2013 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1000819 21/06/2013 R$ 2.136,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1000820 20/06/2013 R$ 545,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR 1000821 21/06/2013 R$ 927,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1000822 21/06/2013 R$ 252,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 E 028/2013.NO MINAS GERAIS. 1000823 20/06/2013 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS CARROS PLACAS LCN-8873 E NXX-1270 1000824 25/06/2013 R$ 4.193,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMBUSTIVEL PARA O CARRO PLACA HNN - 8873, 1000825 25/06/2013 R$ 1.929,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000826 25/06/2013 R$ 2.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA CENTRO, MACUCO E BEATRIZ DE 14/05/2013 A 14/06/2013. 1000827 25/06/2013 R$ 8.457,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1000828 22/06/2013 R$ 354,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000829 24/06/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIO ANTERIOR DE 2012 DO VEICULO HMG 4094 1000830 14/06/2013 R$ 617,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIO ANTERIOR DO ANO DE 2012 DO VEICULO PLACA HMG 4094 1000831 14/06/2013 R$ 191,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIO ANTERIOR DO ANO DE 2012 DO VEICULO PLACA HMG 4094 1000832 14/06/2013 R$ 617,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DE GRAMA DA SEC DE OBRAS. 1000833 25/06/2013 R$ 933,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA.(ALMOCO PARA A CAVALGADA DE SANTANA) 1000834 26/06/2013 R$ 266,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000835 25/06/2013 R$ 5.054,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000836 25/06/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 06/2013 1000837 25/06/2013 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000838 25/06/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000839 25/06/2013 R$ 13.395,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000840 25/06/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000841 25/06/2013 R$ 9.579,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000842 25/06/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000843 25/06/2013 R$ 3.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000844 25/06/2013 R$ 2.354,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000845 25/06/2013 R$ 1.386,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000846 25/06/2013 R$ 6.759,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000847 25/06/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000848 25/06/2013 R$ 12.579,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000849 25/06/2013 R$ 2.564,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000850 25/06/2013 R$ 11.020,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000851 25/06/2013 R$ 28.566,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000852 25/06/2013 R$ 26.583,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000853 25/06/2013 R$ 65.126,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000854 25/06/2013 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000855 25/06/2013 R$ 971,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000856 25/06/2013 R$ 1.243,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000857 25/06/2013 R$ 2.391,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000858 25/06/2013 R$ 2.335,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000859 25/06/2013 R$ 2.101,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000860 25/06/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000861 25/06/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000862 25/06/2013 R$ 2.644,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000863 25/06/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000864 25/06/2013 R$ 10.535,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000865 25/06/2013 R$ 24.206,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000866 25/06/2013 R$ 5.004,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000867 25/06/2013 R$ 9.467,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000868 25/06/2013 R$ 3.118,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000869 25/06/2013 R$ 746,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000870 25/06/2013 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000871 25/06/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 1000872 25/06/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000873 27/06/2013 R$ 116,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. 1000874 27/06/2013 R$ 2.467,88
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO PLACA 1000875 28/06/2013 R$ 9.811,19
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO PLACA 1000875 28/06/2013 R$ 9.514,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE. 1000876 14/06/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 10 CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000877 16/06/2013 R$ 618,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO SICONV 715598) 1000879 13/06/2013 R$ 21.796,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000883 25/06/2013 R$ 3.993,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000884 25/06/2013 R$ 1.223,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000885 25/06/2013 R$ 356,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000886 25/06/2013 R$ 4.477,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000887 25/06/2013 R$ 2.251,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000888 25/06/2013 R$ 890,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000889 25/06/2013 R$ 656,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000890 25/06/2013 R$ 16.380,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000891 25/06/2013 R$ 9.144,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000892 25/06/2013 R$ 820,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000893 25/06/2013 R$ 1.635,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000894 25/06/2013 R$ 1.244,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000895 25/06/2013 R$ 6.908,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000896 25/06/2013 R$ 3.609,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 1000897 25/06/2013 R$ 180,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 06/2013 1000898 25/06/2013 R$ 2.224,20
VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2013 E Nº026/2013 REFERENTE AO PROCESSOS ADMINISTRATEVO 032/2013 E 035/2013. 1000900 18/06/2013 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXA PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1000901 01/06/2013 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. 1000910 25/06/2013 R$ 115,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. 1000911 25/06/2013 R$ 542,25
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000913 25/06/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000914 25/06/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTEIRO NA REFORMA DE BANCOS DOS ONIBUS DA PREFEITURA 1000915 24/06/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 19 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000917 25/06/2013 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1000918 26/06/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000920 26/06/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(SEC DE ADMINISTRACAO.) 1000922 26/06/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 1000923 25/06/2013 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(MEIO AMBIENTE) 1000924 25/06/2013 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000925 25/06/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER 1132 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1000938 19/06/2013 R$ 694,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000939 24/06/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.ESCOLAS MUNICIPAL. 1000941 27/06/2013 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.SEC DE EDUCACAO. 1000942 27/06/2013 R$ 180,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.POLO DA UAB 1000943 27/06/2013 R$ 313,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.SEC DE ADMINISTRACAO. 1000944 27/06/2013 R$ 313,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.QUARTEL DE POLICIA 1000945 27/06/2013 R$ 75,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013 CONSELHO TUTELAR 1000946 27/06/2013 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.CRAS 1000947 27/06/2013 R$ 104,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013. 1000948 27/06/2013 R$ 75,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PRA USO DA SAÚDE. 4000334 07/06/2013 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000335 05/06/2013 R$ 175,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR SAÚDE 4000336 06/06/2013 R$ 151,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE. 4000337 11/06/2013 R$ 2.092,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE. 4000338 11/06/2013 R$ 1.265,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GOV VALADARES 4000339 11/06/2013 R$ 292,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 4000340 11/06/2013 R$ 7.991,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LABORATORIAL PARA A SEC DE SAUDE. 4000341 07/06/2013 R$ 13.873,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000342 06/06/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000344 10/06/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE 2 VEICULOS DA SEC DE SAUDE. 4000345 13/06/2013 R$ 814,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4000346 14/06/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SAUDE.(DIV A BELO HORIZONT6) 4000347 12/06/2013 R$ 657,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000348 14/06/2013 R$ 20,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000349 13/06/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000350 19/06/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000351 11/06/2013 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000352 12/06/2013 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DEGUTO DPVAT DO VEICULO PLACA OQD 6717 DA SEC DE SAUDE. 4000353 20/06/2013 R$ 71,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE VEICULO DA SEC DE SAUDE.FIAT UNO. 4000354 21/06/2013 R$ 71,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE. 4000355 06/06/2013 R$ 1.301,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000356 20/06/2013 R$ 42,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000357 14/06/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000358 14/06/2013 R$ 111,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000359 14/06/2013 R$ 106,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DE CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX PARA O POSTO DE SAUDE. 4000360 20/06/2013 R$ 68,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO, LANCHES DA CONFERENCIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 4000361 21/06/2013 R$ 781,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS/COPOS PAPEL TOALHA PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, 4000362 22/06/2013 R$ 784,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DIARIO DE ATENDIMENTO MEDICO, RESULTADO DE EXAME E REQUISICAO DE COMPRA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.(POSTO DE SAUDE) 4000363 21/06/2013 R$ 813,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARROS PLACAS HNN - 8873, HNN - 8871, HMG - 0892, NXX - 0844. 4000364 25/06/2013 R$ 9.608,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA O CARRO PLACA HNN - 8873,SEC DE SAUDE. 4000365 25/06/2013 R$ 115,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000366 25/06/2013 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE ALMOCO/LANCHES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, 4000367 26/06/2013 R$ 78,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 06/2013 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE 4000368 27/06/2013 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude.HMG 0892 4000369 13/06/2013 R$ 261,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000370 19/06/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000371 25/06/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000371 25/06/2013 R$ 25.762,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000372 25/06/2013 R$ 17.007,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000373 25/06/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000374 25/06/2013 R$ 3.041,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000375 25/06/2013 R$ 1.835,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000376 25/06/2013 R$ 12.654,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000377 25/06/2013 R$ 12.548,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000378 25/06/2013 R$ 1.898,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 4000379 25/06/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000380 27/06/2013 R$ 224,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000386 28/06/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Cessão do direito de usodos sistemas (softwares) cod.1054 MES 06/2013 4000387 19/06/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SEGURO DE 2 VEICULOS FIAT UNO MILE 1.0 FIRE FLEX ECONOMY 4 P PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 4000388 17/06/2013 R$ 917,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS COM SUPORTE E PARTE ELETRICA. 4000389 21/06/2013 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000391 27/06/2013 R$ 1.516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 4000392 25/06/2013 R$ 17.058,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 06/2013 4000393 25/06/2013 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. 4000398 25/06/2013 R$ 1.033,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA PARA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE CONFORME O PREGÃO 017/13 NO DIA 20/06/2013. 4000399 30/06/2013 R$ 1.301,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 06/2013 4000402 24/06/2013 R$ 69,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A GUANHAES A SERVIÇO DA SAUDE. 4000403 20/06/2013 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A GUANHAES A SERVIÇO DA SAUDE. 4000404 20/06/2013 R$ 1.650,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.sec de saude 4000405 27/06/2013 R$ 179,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.farmacia de minas 4000406 27/06/2013 R$ 75,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. 4000414 29/06/2013 R$ 349,80