Detalhes
Liquidações Mensais
Especificação do Empenho N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001348 07/10/2013 R$ 169,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001348 24/10/2013 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA USO NA ÁREA DE SHOW DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA 1001372 01/10/2013 R$ 504,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDO DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS E LAUDO DE INSTALÇÃO E MONTAGEM ELETRICO DAS TENDAS DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO NO MUNICIPIO DE DI 1001396 01/10/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.Agricultura familiar 1001407 23/10/2013 R$ 732,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001408 30/10/2013 R$ 1.953,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1001409 25/10/2013 R$ 758,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001410 02/10/2013 R$ 271,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DE FUTEBOL NO CAMPEONATO EM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2013. NA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINA. 1001553 04/10/2013 R$ 1.220,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORT E LAZER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA D 1001554 15/10/2013 R$ 7.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DA FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APAREICDA DE 2013 1001555 15/10/2013 R$ 1.947,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DURANTE O EVENTO DA DA FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2013 1001557 16/10/2013 R$ 1.947,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA GTM-9184 DO SETOR EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001565 24/10/2013 R$ 2.031,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO BANHEIRO PÚBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE M 1001566 16/10/2013 R$ 419,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM COM PERNOITE EM APARTAMENTO SIMPLES, DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001567 16/10/2013 R$ 8.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NOS DIAS 04, 05, 06/10 E NOS DIAS 10, 11, E 12/10/2013 PARA O SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN 1001568 16/10/2013 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. 1001569 14/10/2013 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD RANGER DA SEC DE AGRICULTURA. 1001570 07/10/2013 R$ 30,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS E CEIC DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001571 17/10/2013 R$ 1.574,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DJ DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARCIDA PARA O SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA 1001572 17/10/2013 R$ 1.046,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEÍCULO PLACA GLK 9006 TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DE BELO HORIOZONTE A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001573 17/10/2013 R$ 1.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001574 23/10/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001575 18/10/2013 R$ 855,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA USINA DE RECICLAGEM. 1001576 18/10/2013 R$ 351,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR 1001577 23/10/2013 R$ 827,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001578 23/10/2013 R$ 402,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1001579 23/10/2013 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO 144/2011. 1001580 16/10/2013 R$ 83,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 144/2011. 1001581 18/10/2013 R$ 1.490,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. 1001582 07/10/2013 R$ 659,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE COMPRA DE DUAS PASSAGENS AERIA PARA SR PREFEITO EM CARATER DE URGENCIA, PARA CERIMONIA EM BRASILIA REF AO ANUCIO DO RESULTADO DA SELECAO D 1001583 23/10/2013 R$ 1.068,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001584 24/10/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS 1001585 22/10/2013 R$ 2.678,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA E.M. DIEUDONÉ PENNA DA MUNICIPIO DE DIVINLÃNDIA DE MINAS. 1001586 23/10/2013 R$ 752,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 082/2013 CONFORE PEDIDO Nº 446.447. 1001587 16/10/2013 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E MONITOR PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 1001588 23/10/2013 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 27M DE GRADE CHAPA N 18 PARA A PONTE DO BAIRRO FIGUEIREDO. 1001589 24/10/2013 R$ 1.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) 1001590 22/10/2013 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) 1001591 22/10/2013 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) 1001592 22/10/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) 1001593 22/10/2013 R$ 466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) 1001594 22/10/2013 R$ 814,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) 1001595 22/10/2013 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) 1001596 22/10/2013 R$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) 1001597 22/10/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001598 22/10/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001599 25/10/2013 R$ 2.894,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001600 25/10/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 10/2013 1001601 25/10/2013 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001602 25/10/2013 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001603 25/10/2013 R$ 9.937,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001604 25/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001605 25/10/2013 R$ 9.579,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001606 25/10/2013 R$ 3.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001607 25/10/2013 R$ 2.354,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001608 25/10/2013 R$ 1.386,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001609 25/10/2013 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001610 25/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001611 25/10/2013 R$ 15.144,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001612 25/10/2013 R$ 13.090,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001613 25/10/2013 R$ 1.347,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001614 25/10/2013 R$ 27.377,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001615 25/10/2013 R$ 24.636,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001616 25/10/2013 R$ 59.795,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001617 25/10/2013 R$ 3.611,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001618 25/10/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001619 25/10/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001620 25/10/2013 R$ 1.243,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001621 25/10/2013 R$ 3.069,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001622 25/10/2013 R$ 2.335,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001623 25/10/2013 R$ 1.423,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001624 25/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001625 25/10/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001626 25/10/2013 R$ 2.644,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001627 25/10/2013 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001628 25/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001629 25/10/2013 R$ 11.043,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001630 25/10/2013 R$ 24.245,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001631 25/10/2013 R$ 5.753,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001632 25/10/2013 R$ 7.549,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001633 25/10/2013 R$ 3.229,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001634 25/10/2013 R$ 746,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001635 25/10/2013 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001636 25/10/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001637 25/10/2013 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001638 25/10/2013 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PLOTAGEM DE TAMBORES DE LIXO, MONTAGEM E PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO E PINTURA ASFALTICA EM QUEBRA MOLAS E FAIXA DE PEDESTRE NAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA 1001639 24/10/2013 R$ 1.289,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL. 1001640 24/10/2013 R$ 326,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001641 24/10/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001642 24/10/2013 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001643 24/10/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001644 22/10/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001645 22/10/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001646 22/10/2013 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001647 22/10/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE M 1001648 22/10/2013 R$ 1.628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CURSO (SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES MUNICIPAIS) PARA SRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO 1001649 25/10/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW GOSPEL PARA FEST GOSPEL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001650 24/10/2013 R$ 1.046,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1001651 23/10/2013 R$ 343,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BARBANTE, CARTOLINA E PINCEL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1001652 25/10/2013 R$ 14,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO QUE FOI APOSENTADO POR IDADE JUNTO AO INSS. 1001653 29/10/2013 R$ 3.288,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001654 25/10/2013 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001655 25/10/2013 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001656 25/10/2013 R$ 671,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001657 25/10/2013 R$ 341,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001658 25/10/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001659 25/10/2013 R$ 2.971,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001660 25/10/2013 R$ 943,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001661 25/10/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001662 25/10/2013 R$ 786,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001663 25/10/2013 R$ 16.215,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001664 25/10/2013 R$ 9.327,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001665 25/10/2013 R$ 786,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001666 25/10/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001667 25/10/2013 R$ 714,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001668 25/10/2013 R$ 1.282,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001669 25/10/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001670 25/10/2013 R$ 8.501,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001671 25/10/2013 R$ 2.775,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001672 25/10/2013 R$ 173,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001673 25/10/2013 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 1001674 25/10/2013 R$ 629,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 10/2013 1001675 25/10/2013 R$ 3.558,12
PUBLICAÇÃO CONTAS PUBLICAS NA INTERNET E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE SOFWARE COD.0831 SAG: 31.22207.01.01 REFERENCIA 10/2013 1001676 14/10/2013 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. 1001677 28/10/2013 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1001678 29/10/2013 R$ 1.186,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1001679 28/10/2013 R$ 181,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. 1001680 28/10/2013 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA 1001681 24/10/2013 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE BANDA PG DO AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADADES A DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O FEST GOSPEL EM 18 DE OUTUBRO DE 2013. 1001682 18/10/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 4 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001683 24/10/2013 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CG 125 FAN KS PLACA HITZ-7845 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001684 23/10/2013 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DO CONVENIO 1581/2002.(REF RECURSO NAO EXECUTADO NA VIGENCIA DO CONVENIO) 1001686 30/10/2013 R$ 5.205,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DO SR PREFEITO E DO SERVIDOR AGNALDO FIQUEIREDO EM LAGOA SANTA NO DIA 23/10/2013 1001687 25/10/2013 R$ 323,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO MES 10/2013 1001688 25/10/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM TEREENO DE 360M (TREZENTOS E SESSENTA MENTROS QUADRADOS)SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACA 1001689 31/10/2013 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM TEREENO DE 360M (TREZENTOS E SESSENTA MENTROS QUADRADOS)SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACA 1001689 31/10/2013 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) 1001690 29/10/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001691 29/10/2013 R$ 2.200,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OFERECIDOS AOS MÚSICOS DAS BANDAS DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO ANO DE 2013 1001692 30/10/2013 R$ 645,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO PROJOVEN DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. 1001693 30/10/2013 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. 1001694 30/10/2013 R$ 59,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070 CONFORME PEDIDO Nº447,866 1001695 21/10/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZEIRO(PATRIMONIO MUNICIPAL)DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001696 24/10/2013 R$ 1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA GBL-7405 PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001700 24/10/2013 R$ 75,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME AUTOS N 071813000502-5. 1001703 31/10/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME AUTOS N 071813000502-5. 1001703 31/10/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001704 30/10/2013 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 1001705 30/10/2013 R$ 226,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001711 30/10/2013 R$ 1.990,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001715 31/10/2013 R$ 360,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ULTIFUNCIONAL HP M 1132 MONO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1001733 23/10/2013 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE 0,10 CENTAVOS PROVENIENTE AO CHEQUE 00016 DO BANCO BEMGE ENCAMINHADO JUNTO PRESTACAO DE CONTA EM 12/05/2004 COVENIO 247/2013 1001734 02/10/2013 R$ 0,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000612 05/10/2013 R$ 4.514,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000613 02/10/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000639 23/10/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. 4000640 25/10/2013 R$ 49,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A CONSULTAS, RX,SUTURAS, MTERIAIS, MEDICAMENTOS. 4000643 10/10/2013 R$ 8.258,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 4000648 24/10/2013 R$ 10.294,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000654 16/10/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000659 17/10/2013 R$ 110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXAMES ESPEACIALIZADOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES COFORME PREGÃO Nº 017/2013. 4000660 14/10/2013 R$ 1.301,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000661 17/10/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO MES 08/2013 4000662 16/10/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS NO PERÍODO DE 09/2013 4000663 10/10/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 331.57 KM DE TAXI PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4000664 24/10/2013 R$ 315,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURNTE O MÊS DE SETEMBRO.1.736.84 KM DE DV DE MINAS A PECANHA 4000665 24/10/2013 R$ 1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA GUNHÃES NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO.431,57 KM 4000666 24/10/2013 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A SABINÓPOLIS.450KM 4000667 24/10/2013 R$ 427,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 4000668 18/10/2013 R$ 1.649,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO HNH 1620 DE VGP PARA O PATIO DO DETRAM EM GUANHAES 4000669 24/10/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000670 25/10/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000670 25/10/2013 R$ 26.833,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000671 25/10/2013 R$ 28.066,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000672 25/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000673 25/10/2013 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000674 25/10/2013 R$ 1.835,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000675 25/10/2013 R$ 12.670,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000676 25/10/2013 R$ 8.177,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000677 25/10/2013 R$ 1.627,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 4000678 25/10/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 4000679 25/10/2013 R$ 18.359,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 4000680 25/10/2013 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. 4000681 29/10/2013 R$ 553,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMASS DE COMPUTAÇÃO PARA O SETOR DA SAÚDE.NES 10/2013 4000682 18/10/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CARATER DE URGENCIA 4000683 29/10/2013 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. 4000684 31/10/2013 R$ 73,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. 4000685 31/10/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS REUNIÕES DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 4000687 21/10/2013 R$ 35,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO/MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. 4000688 29/10/2013 R$ 484,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE NO MES 10/2013 4000689 30/10/2013 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000701 09/10/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 4000701 15/10/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DO SETOR DA SUADE NO PÁTIO DO DETRAN EM GUANHÃES.HNH 1620 4000702 29/10/2013 R$ 125,00