Detalhes
Liquidações Mensais
Especificação do Empenho N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000002 02/01/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000002 10/01/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000002 20/01/2025 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000002 24/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000002 31/01/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000003 06/01/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000003 14/01/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000003 20/01/2025 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000003 31/01/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000004 02/01/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000004 20/01/2025 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000005 02/01/2025 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000005 10/01/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000005 09/01/2025 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000005 31/01/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000006 13/01/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000006 10/01/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000006 17/01/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000007 02/01/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000007 13/01/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000007 21/01/2025 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000008 10/01/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000008 14/01/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000008 14/01/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000008 20/01/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000008 22/01/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000008 31/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000009 02/01/2025 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000009 21/01/2025 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000009 31/01/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000010 02/01/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000010 02/01/2025 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000010 17/01/2025 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000010 24/01/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000010 31/01/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000010 23/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000011 08/01/2025 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000011 21/01/2025 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000012 02/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000013 07/01/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000013 31/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000013 09/01/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000014 03/01/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000014 23/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000014 31/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000015 03/01/2025 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000015 07/01/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000015 20/01/2025 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000016 03/01/2025 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000016 13/01/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000016 22/01/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000016 31/01/2025 R$ 48,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO 4000470 02/01/2025 R$ 591,30
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO 4000470 02/01/2025 R$ 928,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DO GABINETE 1000001 07/01/2025 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E FUNDO DA PESSOA IDOSA E CNPJ A1 1000003 10/01/2025 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000014 10/01/2025 R$ 21.062,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000015 10/01/2025 R$ 18,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000015 10/01/2025 R$ 6.042,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000015 10/01/2025 R$ 0,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000015 20/01/2025 R$ 10,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000015 20/01/2025 R$ 2.230,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000015 20/01/2025 R$ 0,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000015 30/01/2025 R$ 2,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000015 30/01/2025 R$ 6.958,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000015 31/01/2025 R$ 3,35
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 1000004 07/01/2025 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O SETOR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 1000005 07/01/2025 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000006 10/01/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000006 17/01/2025 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000007 13/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000008 14/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000009 07/01/2025 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000009 24/01/2025 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000010 08/01/2025 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000010 23/01/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000011 06/01/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000012 16/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000012 23/01/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DO FUNDO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE 4000001 07/01/2025 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000017 08/01/2025 R$ 336,00
REFERE SE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4000036 17/01/2025 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE 4000042 10/01/2025 R$ 910,00
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4000043 17/01/2025 R$ 13.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A1 PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1000002 10/01/2025 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ARDOCE ANO DE 2025 1000038 20/01/2025 R$ 1.716,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ARDOCE ANO DE 2025 1000038 30/01/2025 R$ 1.716,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000039 10/01/2025 R$ 2.830,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000039 20/01/2025 R$ 2.830,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000039 30/01/2025 R$ 2.830,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000038 10/01/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA FMS DESTE MUNICIPIO 4000186 10/01/2025 R$ 519,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000037 15/01/2025 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000046 14/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE KIT PROPULSORA PNEUMATICA 12020 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E VIACAO 1000013 24/01/2025 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DO IPTU 1000041 20/01/2025 R$ 49,74
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 1000042 30/01/2025 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000043 28/01/2025 R$ 2.199,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PACOTE DE BOMBOM 50 UNI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000044 24/01/2025 R$ 41,79
VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIO PARA O SETOR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 1000045 20/01/2025 R$ 716,80
VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PACOTES COM 50 UNIDADES DE BOMBONS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000046 31/01/2025 R$ 83,58
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000047 30/01/2025 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1000048 29/01/2025 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1000049 29/01/2025 R$ 2.295,00
VALOR QUE SEM EMPENHA A AQUISICAO DE VASSOURAS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1000050 28/01/2025 R$ 1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MOBILIARIO E OU EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 1000062 29/01/2025 R$ 61.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1720 CONTA 203 1000067 20/01/2025 R$ 160,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1720 CONTA 203 1000067 24/01/2025 R$ 121,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1708 CONTA 575 1000068 20/01/2025 R$ 84,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMM ANO 2025 1000078 20/01/2025 R$ 803,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000181 28/01/2025 R$ 5.652,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000047 23/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000048 23/01/2025 R$ 48,00
O valor empenhado refere se ao pagamento da diferenca salarial devida a servidora que embora ocupante de cargo efetivo diverso exerceu com autorizacao da Secretaria de Saude as atribuicoes de agente de endemias 4000049 23/01/2025 R$ 2.079,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000040 24/01/2025 R$ 60,00
VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE PASTAS DE ARQUIVO SUSPENSA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 1000081 24/01/2025 R$ 506,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000039 24/01/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E VIACAO 1000052 27/01/2025 R$ 177,18
VALOR EMPENHADO NO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DO CADASTRO UNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000056 30/01/2025 R$ 1.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 1000065 31/01/2025 R$ 135,56
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000066 29/01/2025 R$ 12.650,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 DIFERENCA SALARIAL 1000077 27/01/2025 R$ 2.424,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1501 CONTA 202 1000079 30/01/2025 R$ 23,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO MES 01 2025 E 02 2025 1000080 27/01/2025 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000084 29/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000085 28/01/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000086 28/01/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000087 27/01/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1000087 31/01/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000089 27/01/2025 R$ 4.020,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000090 27/01/2025 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000091 27/01/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000092 27/01/2025 R$ 3.036,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000093 27/01/2025 R$ 8.029,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000094 27/01/2025 R$ 16.250,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000095 27/01/2025 R$ 4.083,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000096 27/01/2025 R$ 8.206,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000097 27/01/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000098 27/01/2025 R$ 2.322,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000099 27/01/2025 R$ 4.870,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000100 27/01/2025 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000101 27/01/2025 R$ 2.730,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000102 27/01/2025 R$ 4.601,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000103 27/01/2025 R$ 25.417,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000104 27/01/2025 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000105 27/01/2025 R$ 25.675,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000106 27/01/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000107 27/01/2025 R$ 5.341,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000108 27/01/2025 R$ 4.480,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000109 27/01/2025 R$ 229.672,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000110 27/01/2025 R$ 2.599,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000111 27/01/2025 R$ 12.066,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000112 27/01/2025 R$ 5.079,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000113 27/01/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000114 27/01/2025 R$ 11.730,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000115 27/01/2025 R$ 1.467,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000116 27/01/2025 R$ 3.187,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000117 27/01/2025 R$ 2.353,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000118 27/01/2025 R$ 2.676,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000119 27/01/2025 R$ 3.491,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000120 27/01/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000121 27/01/2025 R$ 31.632,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000122 27/01/2025 R$ 32.039,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000123 27/01/2025 R$ 43.985,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000124 27/01/2025 R$ 4.857,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000125 27/01/2025 R$ 3.946,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000126 27/01/2025 R$ 809,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000127 27/01/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000128 27/01/2025 R$ 6.043,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000129 27/01/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000130 27/01/2025 R$ 2.708,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000131 27/01/2025 R$ 258,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000132 27/01/2025 R$ 1.639,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000133 27/01/2025 R$ 197,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000134 27/01/2025 R$ 413,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000135 27/01/2025 R$ 221,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000136 27/01/2025 R$ 232,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000137 27/01/2025 R$ 391,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000138 27/01/2025 R$ 1.876,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000139 27/01/2025 R$ 702,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000140 27/01/2025 R$ 340,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000141 27/01/2025 R$ 15.453,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000142 27/01/2025 R$ 990,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000143 27/01/2025 R$ 1.026,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000144 27/01/2025 R$ 2.305,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000145 27/01/2025 R$ 270,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000146 27/01/2025 R$ 324,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000147 27/01/2025 R$ 227,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000148 27/01/2025 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000149 27/01/2025 R$ 5.253,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000150 27/01/2025 R$ 4.050,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000151 27/01/2025 R$ 335,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000152 27/01/2025 R$ 663,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000153 27/01/2025 R$ 595,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 1000154 27/01/2025 R$ 556,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000155 27/01/2025 R$ 47,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000166 27/01/2025 R$ 68,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000166 27/01/2025 R$ 102,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000166 27/01/2025 R$ 96,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 1000173 31/01/2025 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 1000173 31/01/2025 R$ 38,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 1000173 31/01/2025 R$ 109,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 1000173 31/01/2025 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 1000173 31/01/2025 R$ 151,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO MES 01 2025 1000174 27/01/2025 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2025 1000175 27/01/2025 R$ 13.816,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 1000176 27/01/2025 R$ 2.581,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1750 CONTA 322 1000177 27/01/2025 R$ 28,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 1000185 31/01/2025 R$ 171,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 1000185 31/01/2025 R$ 131,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000186 27/01/2025 R$ 9.940,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 1000187 27/01/2025 R$ 7.738,34
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO TOPOGRAFISTA DA ARDOCE QUE PRESTOU SEUS SERVICOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E SE HOSPEDOU NO HOTEL DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000188 31/01/2025 R$ 140,00
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA DAE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 005 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4000045 27/01/2025 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000053 27/01/2025 R$ 7.491,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000054 27/01/2025 R$ 25.029,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000055 27/01/2025 R$ 35.177,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000056 27/01/2025 R$ 36.371,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000057 27/01/2025 R$ 21.747,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000058 27/01/2025 R$ 98.338,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000059 27/01/2025 R$ 5.462,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000060 27/01/2025 R$ 3.073,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000061 27/01/2025 R$ 4.747,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000062 27/01/2025 R$ 46.659,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000063 27/01/2025 R$ 11.946,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000064 27/01/2025 R$ 5.917,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000065 27/01/2025 R$ 1.227,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000066 27/01/2025 R$ 14.402,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 4000067 27/01/2025 R$ 6.214,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 4000068 27/01/2025 R$ 2.926,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 4000069 27/01/2025 R$ 19.391,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 4000070 27/01/2025 R$ 16.202,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 4000071 27/01/2025 R$ 1.075,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 4000072 27/01/2025 R$ 532,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 4000073 27/01/2025 R$ 110,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 4000074 27/01/2025 R$ 673,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 4000075 27/01/2025 R$ 1.182,21
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA ENFERMEIRA ADAIANA SOARES DE SENA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 4000089 27/01/2025 R$ 1.087,18
REFERE SE AO SERVICO CLINICO DE INTERNACAO DO PACIENTE VALTERCI DOS SANTOS EM CLINICA DE RECUPERACAO CONFORME OS LAUDOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 4000114 29/01/2025 R$ 2.950,00
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA DAE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 005 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4000041 28/01/2025 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE 4000108 31/01/2025 R$ 11.856,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 4000109 31/01/2025 R$ 132,80