Detalhes
Liquidações Mensais
Especificação do Empenho N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
REFERE SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO REALIZADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO 1001270 04/07/2025 R$ 3.600,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO 1001365 01/07/2025 R$ 982,79
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LUMINARIAS QUEIMADAS NAS RUAS IVONE VALADARES E ANEXAS SANTA RITA JOSE DA SILVA SEBASTIAO PAULO DE ALMEIDA GIORGINO RICARDO DA SILVA E ANEXAS MARIA LUIZA JOSE MARTINS DOS SANTOS E PONTOS DIVERSOS 1001317 01/07/2025 R$ 40.631,14
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000337 11/07/2025 R$ 453,30
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000801 25/07/2025 R$ 2.047,12
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000802 16/07/2025 R$ 764,40
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000803 02/07/2025 R$ 1.198,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS E AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 4000800 01/07/2025 R$ 187,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000695 21/07/2025 R$ 131,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000697 21/07/2025 R$ 1.778,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000698 21/07/2025 R$ 211,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000699 21/07/2025 R$ 1.467,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000700 21/07/2025 R$ 425,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000701 21/07/2025 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000742 21/07/2025 R$ 140,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000743 21/07/2025 R$ 204,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000744 21/07/2025 R$ 197,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000745 21/07/2025 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000746 21/07/2025 R$ 317,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000747 21/07/2025 R$ 202,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000748 21/07/2025 R$ 296,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000749 21/07/2025 R$ 131,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS 4000750 21/07/2025 R$ 131,46
REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO ONIBUS V8L COMP8450 PLACA TED5B22 A SER REALIZADA NO MES DE JULHO CONFORME RELATORIO ANEXO 1001275 01/07/2025 R$ 2.695,35
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS V8L COMP8450 PLACA TED5B22 A SER REALIZADA NO MES DE JULHO CONFORME RELATORIO ANEXO 1001276 01/07/2025 R$ 475,00
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO LEVANDO ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 CONFORME RELATORIO ANEXO 1001281 11/07/2025 R$ 8.239,92
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO LEVANDO ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 CONFORME RELATORIO ANEXO 1001282 11/07/2025 R$ 8.259,68
REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO 1001309 15/07/2025 R$ 3.900,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO 1001310 15/07/2025 R$ 13.471,90
REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO 1001311 04/07/2025 R$ 18.237,70
REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1001334 28/07/2025 R$ 9.395,80
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS 1001287 19/07/2025 R$ 336,00
REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 600MB PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001373 04/07/2025 R$ 300,00
REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO SETOR DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001370 04/07/2025 R$ 100,00
REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001378 04/07/2025 R$ 100,00
REFERE SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA ROBERTOS AO SANTANA PLACA LLU7B32 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 1001341 24/07/2025 R$ 31.937,00
REFERE SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA DIVINOLANDIA AO MACUCO PLACA HIM1F35 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 1001342 24/07/2025 R$ 25.397,00
REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 1001333 17/07/2025 R$ 3.375,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO 1001386 19/07/2025 R$ 1.424,00
REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS FIGUEIREDOS TITO ALVES PINTO JUNIOR RUI BARBOSA E DE SANTANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001376 04/07/2025 R$ 783,33
REFERE SE A AQUISICAO DE GRADIL DE FERRO PARA JANELAS EM ESCOLAS E IMOVEIS PUBLICOS GRADES PARA GRELHAS TRECHOS SUBSTITUIDOS EM GRADES EXISTENTES E PORTOES DE FERRO EM ESCOLAS E IMOVEIS PUBLICOS 1001272 10/07/2025 R$ 27.733,33
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE E PINTOR NA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA RUI BARBOSA INCLUINDO PINTURA DE DIVISORIAS EM DRYWALL CONFORME RELATORIO ANEXO 1001273 10/07/2025 R$ 5.090,61
REFERE SE A AQUISICAO DE FORRO PVC E ACABAMENTOS EM FORRO PVC INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001335 28/07/2025 R$ 5.877,95
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE E PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA E NA CRECHE CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001336 28/07/2025 R$ 4.350,03
REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 600MB PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSE COELHO PERPETUO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001382 04/07/2025 R$ 300,00
REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001381 04/07/2025 R$ 100,00
REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001367 04/07/2025 R$ 100,00
REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001379 04/07/2025 R$ 100,00
REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A ADAIL CALDEIRA DA SILVA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1001307 11/07/2025 R$ 3.593,64
REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001384 04/07/2025 R$ 100,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME RELATORIOS ANEXOS DE OBRAS E REPAROS A SEREM REALIZADOS 1001280 14/07/2025 R$ 90.536,90
REFERE SE A AQUISICAO DE GRAMA PARA A PRACA DO BAIRRO SANTA RITA E PORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONEXOES PARA REDE DE ESGOTO E ALUGUEL DE BETONEIRA A GASOLINA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001331 29/07/2025 R$ 11.922,58
REFERE SE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUA ANEXA A RUA MANOEL JOSE E ANEXA A AV ALTIVO JOSE DE AQUINO E TRECHO DE RUA PROXIMO AO FINAL DA RUA DO BREU CONFORME RELATORIO ANEXO 1001271 10/07/2025 R$ 19.606,29
REFERE SE AO CALCAMENTO DE PARTE DA RUA DOM JOAQUIM COM INICIO NO PONTO DE REFERENCIA ESTATUA DO PADRE SEBASTIAO E TERMINO NA INTERSECAO COM A RUA PADRE BERNARDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 CONFORME RELATORIO ELABORADO PELO ENGENHEIRO RESPON 1001286 17/07/2025 R$ 41.639,91
REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A EMATER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001369 04/07/2025 R$ 100,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA DESARMADA E LOCUCAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA 4a E 5a EDICAO DO PROJETO SEXTA NA PRACA FEIRINHA NOTURNA A SER REALIZADO NA PRACA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NOS DIAS 04 07 2 1001416 25/07/2025 R$ 1.100,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA DESARMADA E LOCUCAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA 4a E 5a EDICAO DO PROJETO SEXTA NA PRACA FEIRINHA NOTURNA A SER REALIZADO NA PRACA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NOS DIAS 04 07 2 1001416 25/07/2025 R$ 5.600,00
REFERE SE AOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DA 4a E 5a EDICAO DO PROJETO SEXTA NA PRACA FEIRINHA NOTURNA A SER REALIZADO NA PRACA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NOS DIAS 04 07 2025 E 01 08 2025 1001417 25/07/2025 R$ 8.920,00
REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 1001515 04/07/2025 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS JUDICIAIS 1001313 24/07/2025 R$ 35,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001332 08/07/2025 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIRO 1001288 02/07/2025 R$ 1.611,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA EM NOTA FISCAL 1001314 25/07/2025 R$ 1.445,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001530 14/07/2025 R$ 48,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM TEMPO INTEGRAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 1001268 07/07/2025 R$ 2.400,00
REFERE SE A HOSPEDAGEM DE NATHALIA FERNANDA COSTA SILVA SERVIDORA DO CRAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO EM BELO HORIZONTE DE CAPACITACAO PRESENCIAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO SIBEC NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO 1001274 16/07/2025 R$ 307,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO SOCIAL MES 06 2025 1001283 21/07/2025 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LUZ CONFORME RELATORIO SOCIAL 1001316 24/07/2025 R$ 1.279,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO 1001343 29/07/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL MES 07 2025 1001354 22/07/2025 R$ 400,00
REFERE SE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO 1001308 07/07/2025 R$ 1.260,00
REFERE SE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO Succinato de Ribociclibe CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 4000741 08/07/2025 R$ 17.600,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000751 08/07/2025 R$ 34.254,82
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 4000752 07/07/2025 R$ 27.767,66
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 4000753 08/07/2025 R$ 18.900,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA SANTANA REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000754 08/07/2025 R$ 28.807,32
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 4000755 08/07/2025 R$ 19.939,66
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO COM MEDIA DE 20 A 25 PACIENTES DIARIOS NO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000763 09/07/2025 R$ 4.875,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA UMA VEZ POR SEMANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000806 02/07/2025 R$ 6.000,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO 4000773 22/07/2025 R$ 25.951,49
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME ANEXO 4000791 24/07/2025 R$ 44.919,54
REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RGD1A75 CONFORME RELATORIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE 2 RETROVISORES 1 FAROL ESQUERDO 1 PARA BRISA 1 PARALAMA 2 PORTAS DIANTEIR 1001264 04/07/2025 R$ 10.350,51
REFERE SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RGD1A75 CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE A MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS 1001263 04/07/2025 R$ 4.999,50
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO 4000769 22/07/2025 R$ 2.523,36
REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 600MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE 300MB PARA O POSTO DE SAUDE UBS POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS SERVIDOR DO ESUS ACADEMIA DE SAUDE PSF URBANO SETOR DE ENDEMIAS E SEDE DO ESF DO DIST 4000795 04/07/2025 R$ 1.883,33
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO 4000799 31/07/2025 R$ 1.296,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS E ESF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO 4000804 23/07/2025 R$ 1.120,54
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO 4000805 29/07/2025 R$ 1.449,60
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO 4000852 30/07/2025 R$ 728,41
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME ANEXO 4000768 22/07/2025 R$ 1.921,67
REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TKF2F16 REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000779 17/07/2025 R$ 4.861,89
REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TIY6F22 REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000780 17/07/2025 R$ 4.374,81
REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO VW VOYAGE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA HJA404 REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000781 17/07/2025 R$ 3.960,00
REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ALUGADOS DE PLACA TEM7A90 TKC8F88 UTILIZADOS PELO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000778 25/07/2025 R$ 2.586,60
REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TKC8F88 REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000782 21/07/2025 R$ 971,19
REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TEM7A90 SPIN REFERENTE AO MES DE JUNHO 4000783 17/07/2025 R$ 7.600,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000765 07/07/2025 R$ 1.050,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000766 08/07/2025 R$ 848,40
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000766 02/07/2025 R$ 1.776,50
NAF 000971 SOMA MG HOSPITALAR MEDICAMENTOS CBAF 5o CICLO SEC SAUDEREFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO D 4000767 03/07/2025 R$ 834,52
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000771 16/07/2025 R$ 664,80
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000771 02/07/2025 R$ 243,59
REFERE SE A AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO 4000764 02/07/2025 R$ 383,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO 4000758 09/07/2025 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL 4000787 30/07/2025 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS 4000790 07/07/2025 R$ 199,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE URGENCIA CONFORME CONVENIO ASSINASO 4000757 10/07/2025 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001265 07/07/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001265 07/07/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001344 25/07/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001346 03/07/2025 R$ 624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001346 11/07/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001347 04/07/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000775 07/07/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000775 11/07/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000784 10/07/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4000784 18/07/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001267 07/07/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001267 07/07/2025 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001267 07/07/2025 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001267 17/07/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001267 31/07/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001345 04/07/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001345 28/07/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RATEIO CONFORME LEI 448 2025 1001315 25/07/2025 R$ 8.902,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD NOM DECORRER DO ANO DE 2025 1001312 23/07/2025 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD NOM DECORRER DO ANO DE 2025 1001312 23/07/2025 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD NOM DECORRER DO ANO DE 2025 1001312 23/07/2025 R$ 900,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000772 17/07/2025 R$ 600,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4000772 14/07/2025 R$ 238,14
REFERE SE A AQUISICAO URGENTE DE ANESTESICO PARA ENTUBACAO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS A CERCA DE 100 KM DOS HOSPITAIS DE REFERENCIA EM GOVERNADOR VALADARES 4000814 04/07/2025 R$ 257,00
REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME ANEXO 1001363 16/07/2025 R$ 1.446,60
REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO 1001277 16/07/2025 R$ 1.591,20
REFERE SE AOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DO FEST GOSPEL 2025 DE 11 07 2025 A 12 07 2025 NA PRACA PROFESSOR CARVALHAIS COM ATRACAO PRINCIPAL O SHOW DA ARTISTA MARIA MARCAL NO SABADO DIA 12 1001418 25/07/2025 R$ 108.080,00
REFERE SE AOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DO FEST GOSPEL 2025 DE 11 07 2025 A 12 07 2025 NA PRACA PROFESSOR CARVALHAIS COM ATRACAO PRINCIPAL O SHOW DA ARTISTA MARIA MARCAL NO SABADO DIA 12 1001418 25/07/2025 R$ 3.500,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA E BRIGADISTA PARA A REALIZACAO DO FEST GOSPEL 2025 NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO NA PRACA PROFESSOR CARVALHAIS TENDO COMO ATRACAO PRINCIPAL O SHOW DA ARTISTA MARIA MARCAL NO SABADO DIA 12 1001419 25/07/2025 R$ 8.400,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA E BRIGADISTA PARA A REALIZACAO DO FEST GOSPEL 2025 NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO NA PRACA PROFESSOR CARVALHAIS TENDO COMO ATRACAO PRINCIPAL O SHOW DA ARTISTA MARIA MARCAL NO SABADO DIA 12 1001419 25/07/2025 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001144 07/07/2025 R$ 48,00
REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TDO8B94 CHASSI 93YF62001SJ123243 MODELO MASTER MINIBUS EXECUTIVE CONFORME RELATORIO ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 4000853 09/07/2025 R$ 14.629,26
REFERE SE A MANUTENCAO DO VEICULO TDO8B94 CHASSI 93YF62001SJ123243 MODELO MASTER MINIBUS EXECUTIVE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 4000756 09/07/2025 R$ 1.550,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS 1001330 24/07/2025 R$ 8.403,26
REFERE SE A LOCACAO DE CAMINHAO PALCO SONORIZACAO E ILUMINACAO DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SENDO A 5a EDICAO DO EVENTO SEXTA NA PRACA REALIZADA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 1001364 25/07/2025 R$ 3.500,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 1001327 22/07/2025 R$ 465,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ACORDADO ENTRE OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS PARA A ABERTURA DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO PONTO DE LUZ 1001328 29/07/2025 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO PONTO DE LUZ 1001329 15/07/2025 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO PONTO DE LUZ 1001329 29/07/2025 R$ 10.000,00
REFERE SE A INTERNACAO E RESGATE DE PACIENTE PSIQUIATRICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS EM CLINICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO MUNICIPIO DE VESPASIANO CONFORME ANEXO DA SECRETARIA M 4000870 18/07/2025 R$ 2.500,00
REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 1001338 24/07/2025 R$ 486,70
REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1001340 28/07/2025 R$ 15.464,88
REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS E OFICINAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 1001353 28/07/2025 R$ 1.185,55
REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 1001339 28/07/2025 R$ 761,94
REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 1001352 24/07/2025 R$ 2.509,60
REFERE SE A AQUISICAO DE TUBOS FLUVIAIS DESTINADOS A OBRA EM EXECUCAO NO BAIRRO DOS HONORIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME RELATORIO ELABORADO PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL EM ANEXO 1001423 29/07/2025 R$ 156.559,57
REFERE SE A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE JULHO 1001337 29/07/2025 R$ 215,00
REFERE SE AS RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME SOLICITACAO 4000854 25/07/2025 R$ 925,00
REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO INCLUINDO TAMBEM AS OFICINAS SEMANAIS E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CAPS 4000789 24/07/2025 R$ 2.168,15
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA CRIANCAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO 4000863 23/07/2025 R$ 1.200,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 4000777 30/07/2025 R$ 27.306,87
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 4000777 30/07/2025 R$ 9.900,56
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 4000777 30/07/2025 R$ 4.520,53
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 4000777 30/07/2025 R$ 5.207,94
REFERE SE A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RENAULT MASTER PLACA SIR3B15 REFERENTE AO MES DE JULHO REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO 4000774 22/07/2025 R$ 800,00
REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A MILTES OTONE DE BRITO NO MES DE JULHO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1001425 28/07/2025 R$ 3.943,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001431 25/07/2025 R$ 14.523,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001432 25/07/2025 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001433 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001481 25/07/2025 R$ 1.060,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001434 25/07/2025 R$ 3.286,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001482 25/07/2025 R$ 410,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001435 25/07/2025 R$ 8.029,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001439 25/07/2025 R$ 17.462,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001440 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001436 25/07/2025 R$ 16.250,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001483 25/07/2025 R$ 5.058,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001437 25/07/2025 R$ 7.248,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001438 25/07/2025 R$ 9.573,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001441 25/07/2025 R$ 2.767,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001484 25/07/2025 R$ 345,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001442 25/07/2025 R$ 6.410,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001485 25/07/2025 R$ 801,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001443 25/07/2025 R$ 3.107,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001486 25/07/2025 R$ 423,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001444 25/07/2025 R$ 5.518,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001487 25/07/2025 R$ 689,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001445 25/07/2025 R$ 30.873,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001447 25/07/2025 R$ 26.337,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001448 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001488 25/07/2025 R$ 7.559,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001446 25/07/2025 R$ 27.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001449 25/07/2025 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001450 25/07/2025 R$ 11.482,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001489 25/07/2025 R$ 1.647,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001453 25/07/2025 R$ 183.207,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001518 25/07/2025 R$ 17.850,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001490 25/07/2025 R$ 73.905,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001523 25/07/2025 R$ 815,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001451 25/07/2025 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001452 25/07/2025 R$ 409.450,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001517 25/07/2025 R$ 5.872,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001455 25/07/2025 R$ 10.051,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001491 25/07/2025 R$ 3.856,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001524 25/07/2025 R$ 101,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001454 25/07/2025 R$ 20.796,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001519 25/07/2025 R$ 1.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001457 25/07/2025 R$ 5.768,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001458 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001492 25/07/2025 R$ 2.784,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001456 25/07/2025 R$ 10.111,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001520 25/07/2025 R$ 7.395,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001459 25/07/2025 R$ 10.602,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001493 25/07/2025 R$ 2.042,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001494 25/07/2025 R$ 312,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001460 25/07/2025 R$ 2.001,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001461 25/07/2025 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001495 25/07/2025 R$ 948,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001496 25/07/2025 R$ 287,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001462 25/07/2025 R$ 7.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001463 25/07/2025 R$ 2.301,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001497 25/07/2025 R$ 1.010,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001464 25/07/2025 R$ 6.083,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001465 25/07/2025 R$ 3.491,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001466 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001498 25/07/2025 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001468 25/07/2025 R$ 27.714,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001499 25/07/2025 R$ 8.785,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001526 25/07/2025 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001467 25/07/2025 R$ 49.989,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001521 25/07/2025 R$ 701,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001470 25/07/2025 R$ 7.691,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001500 25/07/2025 R$ 6.468,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001527 25/07/2025 R$ 164,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001469 25/07/2025 R$ 45.873,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001522 25/07/2025 R$ 2.327,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001471 25/07/2025 R$ 4.965,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001501 25/07/2025 R$ 532,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001472 25/07/2025 R$ 1.935,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001473 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001502 25/07/2025 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001503 25/07/2025 R$ 241,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001475 25/07/2025 R$ 5.126,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001476 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001504 25/07/2025 R$ 1.254,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001474 25/07/2025 R$ 3.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001505 25/07/2025 R$ 640,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001477 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001506 25/07/2025 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000825 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 4000841 25/07/2025 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 4000865 25/07/2025 R$ 191,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000833 25/07/2025 R$ 2.641,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000834 25/07/2025 R$ 57.482,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 4000844 25/07/2025 R$ 31.061,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000830 25/07/2025 R$ 28.925,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000831 25/07/2025 R$ 19.659,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000832 25/07/2025 R$ 130.227,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000849 25/07/2025 R$ 3.717,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 4000845 25/07/2025 R$ 4.290,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000835 25/07/2025 R$ 33.003,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 4000842 25/07/2025 R$ 4.615,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000827 25/07/2025 R$ 26.285,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000826 25/07/2025 R$ 9.219,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000829 25/07/2025 R$ 34.569,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000843 25/07/2025 R$ 9.138,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000828 25/07/2025 R$ 40.075,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 4000846 25/07/2025 R$ 3.455,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000837 25/07/2025 R$ 24.243,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000836 25/07/2025 R$ 2.339,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000838 25/07/2025 R$ 4.603,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 4000847 25/07/2025 R$ 299,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000840 25/07/2025 R$ 3.452,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 4000848 25/07/2025 R$ 3.650,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 4000839 25/07/2025 R$ 22.323,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001479 25/07/2025 R$ 2.824,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001480 25/07/2025 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 1001507 25/07/2025 R$ 1.228,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 1001478 25/07/2025 R$ 12.977,58
REFERE SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO REALIZADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 1001424 30/07/2025 R$ 6.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS 4000887 28/07/2025 R$ 111,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA O CISDOCE 4000816 31/07/2025 R$ 9.050,52