Detalhes
Pagamentos Mensais
Especificação do Empenho N° Pagamento N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754520 1002487 09/02/2024 R$ 13.379,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. 402750095 4000194 09/02/2024 R$ 5.005,15
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FRNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA E ILMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS PRA O 44° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102781373 1002660 09/02/2024 R$ 339.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754518 1002667 09/02/2024 R$ 14.417,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACAS DE TRANSITO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA A SINALIZAÇÃO DA CIDADE DE DIVINOLANDIA NO PERIODO DO 44° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 102754368 1002673 09/02/2024 R$ 1.566,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102752478 1002693 09/02/2024 R$ 15.225,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITARIOS A GOVERNADOR VALADARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102752466 1002692 09/02/2024 R$ 23.894,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754624 1002739 09/02/2024 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754892 1002743 09/02/2024 R$ 3.612,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RUA GEORGINO RICARDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754896 1002744 09/02/2024 R$ 1.864,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO DE MANILHA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. 102754894 1002745 09/02/2024 R$ 7.072,41
REFERE-SE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLIZA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 102754678 1002219 09/02/2024 R$ 18.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PGR, LTIP E LTCAT PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 102783686 1002747 09/02/2024 R$ 8.200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754656 1000058 09/02/2024 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754626 1002757 09/02/2024 R$ 94,28
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 402783191 4001263 05/02/2024 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITARIOS A GOVERNADOR VALADARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102752460 1002504 09/02/2024 R$ 24.080,87
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754356 1000048 09/02/2024 R$ 7.053,70
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO, FARMACIA E POSTO DE SAUDE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. . CONTA 21878-2 402758485 4000799 01/02/2024 R$ 1.883,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750157 4001477 09/02/2024 R$ 1.180,11
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS D ICMS SOLIDARIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754672 1000043 09/02/2024 R$ 1.600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754366 1000042 09/02/2024 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ILIMINAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754634 1002867 09/02/2024 R$ 151,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754636 1002868 09/02/2024 R$ 50,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITARIOS A GOVERNADOR VALADARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102752454 1002881 09/02/2024 R$ 20.052,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SEDE DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754358 1002884 09/02/2024 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. 402750097 4000194 09/02/2024 R$ 6.584,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754512 1002893 09/02/2024 R$ 12.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A CONTRUÇÃO DO TELHADO NA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750135 4001547 09/02/2024 R$ 749,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M2070W DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402754974 4001550 09/02/2024 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102752472 1002987 09/02/2024 R$ 12.756,59
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748746 4001620 02/02/2024 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO TO DE BEM COM AVIDA DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750075 4001610 09/02/2024 R$ 1.939,59
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754528 1000048 09/02/2024 R$ 7.053,70
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 402783192 4001263 05/02/2024 R$ 310,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 109/2023. 402748722 4001214 02/02/2024 R$ 1.833,95
REFERE-SE A REVISÃO DO VEISULO PLACA SIS3I01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402783922 4001685 07/02/2024 R$ 281,61
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA PARA BEBEDOUROS DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748744 4001686 02/02/2024 R$ 141,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750083 4001687 09/02/2024 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754638 1003133 09/02/2024 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REVISÃO DO VEISULO PLACA SIS8I29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402749996 4001689 07/02/2024 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102754890 1000030 07/02/2024 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. 102817366 1003095 01/02/2024 R$ 281.983,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. 402748724 4001429 02/02/2024 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. 402748726 4001430 02/02/2024 R$ 325,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. 402748754 4001409 02/02/2024 R$ 707,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754554 1000049 09/02/2024 R$ 4.500,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754694 1001805 09/02/2024 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754552 1001776 09/02/2024 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA. 102754496 1001778 09/02/2024 R$ 783,33
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754502 1001777 09/02/2024 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754654 1001809 09/02/2024 R$ 100,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754546 1001803 09/02/2024 R$ 100,00
REFERE-SE A O SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754534 1001804 09/02/2024 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754670 1001780 09/02/2024 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754532 1001779 09/02/2024 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754504 1001782 09/02/2024 R$ 100,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754506 1001781 09/02/2024 R$ 300,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754530 1001775 09/02/2024 R$ 300,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754568 1000042 09/02/2024 R$ 1.400,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS D ICMS SOLIDARIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754674 1000043 09/02/2024 R$ 1.600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754566 1000506 09/02/2024 R$ 2.574,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754564 1000268 09/02/2024 R$ 2.404,57
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDI DE MINAS. 102754556 1000769 09/02/2024 R$ 850,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754664 1000058 09/02/2024 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748756 4001720 02/02/2024 R$ 10.064,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE BANCADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDRAS DE GRANITO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIVINOLANDIA DE MINAS 402750089 4001718 09/02/2024 R$ 3.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE BANCADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDRAS DE GRANITO PARA ESF JOSÉ VENTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS 402750091 4001717 09/02/2024 R$ 2.256,25
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750093 4001719 09/02/2024 R$ 1.858,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA GERAL DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO ESF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748752 4001723 02/02/2024 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748766 4001722 02/02/2024 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749659 1003181 02/02/2024 R$ 8.400,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 102754436 1003182 09/02/2024 R$ 12.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749673 1003183 02/02/2024 R$ 7.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759160 4000016 15/02/2024 R$ 8.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPOS OPERATIVOS DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748742 4001726 02/02/2024 R$ 1.360,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNIIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748738 4001727 02/02/2024 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇOES DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748740 4001724 02/02/2024 R$ 2.426,10
REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO, FARMACIA E POSTO DE SAUDE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. . CONTA 21878-2 402758486 4000799 01/02/2024 R$ 1.883,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754834 1003195 09/02/2024 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÕES E EVENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754836 1003194 09/02/2024 R$ 1.161,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A BANDA LIRA DO DIVINO BEM CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754676 1003193 09/02/2024 R$ 257,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754822 1003192 09/02/2024 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÕES DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749653 1003191 02/02/2024 R$ 1.540,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ PARA O 2° SEGUNDO PEDAL REGIONAL PARA A CONCENTRAÇÃO DE SAIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754640 1003188 09/02/2024 R$ 4.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754642 1003190 09/02/2024 R$ 1.580,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102783189 1003189 09/02/2024 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102783872 1003196 09/02/2024 R$ 204,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL LEI ALVES MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102754652 1003166 09/02/2024 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITARIOS A GOVERNADOR VALADARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 102752448 1003175 09/02/2024 R$ 11.458,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748736 4001728 02/02/2024 R$ 585,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754574 1003172 09/02/2024 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754478 1003171 09/02/2024 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE BANCADAS E SOLEIRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDRAS DE GRANITO PARA A ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 102754754 1003170 09/02/2024 R$ 21.778,75
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITAGEM PARA O CAMPEONATO REGIONAL. 102754792 1003197 14/02/2024 R$ 6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E BANCADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDRAS DE GRANITO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS 102783684 1003169 09/02/2024 R$ 4.719,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102781275 1003174 09/02/2024 R$ 5.833,71
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754700 1000014 09/02/2024 R$ 15.704,28
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPAROS EM PEÇAS DE MADEIRA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749665 1000016 02/02/2024 R$ 2.541,24
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA COSNTRUÇÃO DO TELHADO DA CASA DA FAMÍLIA DE MARIA APARECIDA BORGES MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749687 1000017 02/02/2024 R$ 1.890,19
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO NO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102749675 1000018 02/02/2024 R$ 3.077,91
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DE MARIA APARECIDA DE JESUS QUEIROGA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749679 1000019 02/02/2024 R$ 8.101,43
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPARO DO TELHADO DO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749691 1000020 02/02/2024 R$ 758,16
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPARO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749683 1000021 02/02/2024 R$ 561,60
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749669 1000022 02/02/2024 R$ 3.567,73
REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DA RUA APOLÔNIO DE ALMEIDA COSTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749661 1000023 02/02/2024 R$ 4.183,18
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO TELHADO DA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748762 4000022 02/02/2024 R$ 2.914,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 102754314 1003176 09/02/2024 R$ 6.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750020 4000023 07/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750023 4000023 07/02/2024 R$ 48,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748732 4000065 02/02/2024 R$ 1.033,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750153 4000067 09/02/2024 R$ 140,50
REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750149 4000068 09/02/2024 R$ 1.818,12
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750141 4000047 09/02/2024 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. 402750137 4000046 09/02/2024 R$ 6.253,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 102752484 1000056 15/02/2024 R$ 1.883,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TAXA TFFL. 102759200 1000061 16/02/2024 R$ 97,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754428 1000077 09/02/2024 R$ 240,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749641 1000078 02/02/2024 R$ 81,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749645 1000080 02/02/2024 R$ 1.921,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754508 1000081 09/02/2024 R$ 13.741,35
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749649 1000085 02/02/2024 R$ 273,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754424 1000086 09/02/2024 R$ 414,30
REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102773831 1000087 09/02/2024 R$ 150,50
REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANO AFONSO ROQUE DOS SANTOS CONFORME RELATÓRIO SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102749655 1000088 02/02/2024 R$ 1.100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754704 1000089 09/02/2024 R$ 925,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754616 1000090 09/02/2024 R$ 505,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754466 1000091 09/02/2024 R$ 154,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754612 1000092 09/02/2024 R$ 70,00
REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754386 1000010 09/02/2024 R$ 400,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. 102754432 1000093 09/02/2024 R$ 2.000,00
REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754444 1000094 09/02/2024 R$ 797,31
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754438 1000076 09/02/2024 R$ 2.500,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759196 1000082 16/02/2024 R$ 6.810,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748748 4000069 02/02/2024 R$ 600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749627 1000095 02/02/2024 R$ 6.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754644 1000097 09/02/2024 R$ 52,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754448 1000098 09/02/2024 R$ 1.653,60
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. 102754576 1000099 09/02/2024 R$ 540,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754474 1000100 09/02/2024 R$ 1.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754696 1000101 09/02/2024 R$ 12.836,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A NOVEMBRO. 102754586 1000102 09/02/2024 R$ 371,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A DEZEMBRO 102754590 1000103 09/02/2024 R$ 371,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.REFERENTE A DEZEMBRO 102754598 1000104 09/02/2024 R$ 614,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A NOVEMBRO. 102754608 1000105 09/02/2024 R$ 614,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402748728 4000077 02/02/2024 R$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA. 102752438 1000108 07/02/2024 R$ 76,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA. 102752434 1000108 07/02/2024 R$ 99,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA. 102752488 1000108 07/02/2024 R$ 118,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787621 1000141 02/02/2024 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787611 1000143 02/02/2024 R$ 5.157,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787639 1000144 02/02/2024 R$ 4.711,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787961 1000145 02/02/2024 R$ 10.383,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787967 1000146 02/02/2024 R$ 13.514,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787653 1000147 02/02/2024 R$ 3.859,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787715 1000148 02/02/2024 R$ 13.282,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787675 1000149 02/02/2024 R$ 4.765,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787695 1000150 02/02/2024 R$ 2.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787627 1000151 02/02/2024 R$ 3.575,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787705 1000152 02/02/2024 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787685 1000153 02/02/2024 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787659 1000154 02/02/2024 R$ 1.317,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787665 1000155 02/02/2024 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787955 1000156 02/02/2024 R$ 23.998,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787743 1000157 02/02/2024 R$ 1.082,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787729 1000158 02/02/2024 R$ 10.449,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787777 1000159 02/02/2024 R$ 6.353,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787787 1000160 02/02/2024 R$ 4.538,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787749 1000161 02/02/2024 R$ 218.264,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787767 1000162 02/02/2024 R$ 11.533,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787799 1000163 02/02/2024 R$ 9.197,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787809 1000164 02/02/2024 R$ 4.765,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787819 1000165 02/02/2024 R$ 5.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787837 1000166 02/02/2024 R$ 1.407,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787825 1000167 02/02/2024 R$ 2.277,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787831 1000168 02/02/2024 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787867 1000169 02/02/2024 R$ 243,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787843 1000171 02/02/2024 R$ 3.247,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787851 1000172 02/02/2024 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787975 1000173 02/02/2024 R$ 3.247,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787949 1000174 02/02/2024 R$ 2.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787927 1000175 02/02/2024 R$ 4.765,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787897 1000176 02/02/2024 R$ 33.806,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787881 1000177 02/02/2024 R$ 24.852,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787919 1000178 02/02/2024 R$ 44.284,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787911 1000179 02/02/2024 R$ 7.154,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787937 1000180 02/02/2024 R$ 4.330,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787981 1000181 02/02/2024 R$ 4.765,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787999 1000182 02/02/2024 R$ 1.317,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787991 1000183 02/02/2024 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102788015 1000184 02/02/2024 R$ 1.845,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102788005 1000185 02/02/2024 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771277 1000186 21/02/2024 R$ 1.794,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771281 1000187 21/02/2024 R$ 400,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771333 1000188 21/02/2024 R$ 1.838,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771339 1000189 21/02/2024 R$ 188,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771343 1000190 21/02/2024 R$ 303,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771347 1000191 21/02/2024 R$ 229,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771351 1000192 21/02/2024 R$ 229,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771355 1000193 21/02/2024 R$ 341,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771359 1000194 21/02/2024 R$ 1.261,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771365 1000195 21/02/2024 R$ 289,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771261 1000196 21/02/2024 R$ 14.133,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771257 1000197 21/02/2024 R$ 735,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771369 1000198 21/02/2024 R$ 1.162,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771373 1000199 21/02/2024 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771377 1000200 21/02/2024 R$ 500,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771381 1000201 21/02/2024 R$ 476,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771385 1000202 21/02/2024 R$ 463,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771391 1000203 21/02/2024 R$ 405,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771395 1000204 21/02/2024 R$ 4.752,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771401 1000205 21/02/2024 R$ 4.157,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771407 1000206 21/02/2024 R$ 540,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771413 1000207 21/02/2024 R$ 405,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771417 1000208 21/02/2024 R$ 269,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771423 1000209 21/02/2024 R$ 341,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102788021 1000210 02/02/2024 R$ 7.137,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102788031 1000211 02/02/2024 R$ 14.638,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102788037 1000212 02/02/2024 R$ 2.359,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102788107 1000213 14/02/2024 R$ 8.572,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102788043 1000214 02/02/2024 R$ 3.224,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771499 1000215 21/02/2024 R$ 280,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771503 1000216 21/02/2024 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771507 1000217 21/02/2024 R$ 547,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102771511 1000218 21/02/2024 R$ 114,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102754874 1000026 07/02/2024 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753318 4000101 02/02/2024 R$ 9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753308 4000102 02/02/2024 R$ 4.765,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753328 4000103 02/02/2024 R$ 2.899,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753350 4000104 02/02/2024 R$ 1.694,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753378 4000105 02/02/2024 R$ 2.559,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753382 4000106 02/02/2024 R$ 6.190,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753392 4000107 02/02/2024 R$ 956,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753396 4000108 02/02/2024 R$ 4.820,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753368 4000109 02/02/2024 R$ 25.830,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753356 4000110 02/02/2024 R$ 27.110,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753284 4000111 02/02/2024 R$ 19.387,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753288 4000112 02/02/2024 R$ 132.744,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753264 4000113 02/02/2024 R$ 1.752,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753268 4000114 02/02/2024 R$ 37.096,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753406 4000115 02/02/2024 R$ 10.352,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753334 4000116 02/02/2024 R$ 1.087,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753340 4000117 02/02/2024 R$ 4.597,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753416 4000118 02/02/2024 R$ 11.597,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 402753426 4000119 02/02/2024 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 402771637 4000121 21/02/2024 R$ 413,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 402771659 4000122 21/02/2024 R$ 1.307,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 402771641 4000123 21/02/2024 R$ 4.764,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 402771645 4000124 21/02/2024 R$ 17.075,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 402771663 4000125 21/02/2024 R$ 931,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 402771653 4000126 21/02/2024 R$ 511,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 402771669 4000127 21/02/2024 R$ 1.360,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102754877 1000026 07/02/2024 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102754880 1000026 07/02/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102754883 1000026 07/02/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752404 1000027 07/02/2024 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752408 1000028 07/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752424 1000029 07/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752427 1000029 07/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752430 1000029 07/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752420 1000030 07/02/2024 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102783863 1000031 07/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752412 1000032 07/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752416 1000033 07/02/2024 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752380 1000034 07/02/2024 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787857 1000170 02/02/2024 R$ 3.525,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 102787871 1000170 02/02/2024 R$ 2.676,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402749976 4000036 07/02/2024 R$ 120,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CURSO TEORIA E PRATICA EM LICITAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102746963 1000222 01/02/2024 R$ 1.600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754768 1000223 09/02/2024 R$ 1.560,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750099 4000128 09/02/2024 R$ 5.528,19
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759280 4000129 15/02/2024 R$ 67,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750016 4000037 07/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755014 4000031 07/02/2024 R$ 48,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759148 4000048 15/02/2024 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755018 4000035 07/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755026 4000008 07/02/2024 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755030 4000013 07/02/2024 R$ 312,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759288 4000130 15/02/2024 R$ 214,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755034 4000001 07/02/2024 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755038 4000003 07/02/2024 R$ 120,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GINECOLOGICOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759156 4000131 15/02/2024 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755042 4000012 07/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755022 4000004 07/02/2024 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755046 4000005 07/02/2024 R$ 192,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754720 1000224 09/02/2024 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755010 4000009 07/02/2024 R$ 96,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754724 1000225 09/02/2024 R$ 17.297,50
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754712 1000226 09/02/2024 R$ 400,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754742 1000226 09/02/2024 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755006 4000002 07/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402755002 4000032 07/02/2024 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402754998 4000007 07/02/2024 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402754994 4000033 07/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402754990 4000010 07/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750035 4000071 07/02/2024 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750008 4000072 07/02/2024 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750071 4000028 07/02/2024 R$ 60,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 402754976 4000132 07/02/2024 R$ 3.150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759308 4000133 16/02/2024 R$ 100,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754746 1000232 09/02/2024 R$ 19.574,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754842 1000235 09/02/2024 R$ 3.366,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754690 1000236 09/02/2024 R$ 4.126,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754462 1000237 09/02/2024 R$ 1.173,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754870 1000238 09/02/2024 R$ 483,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754862 1000239 09/02/2024 R$ 390,00
REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR ALCIDES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 102754812 1000240 09/02/2024 R$ 468,00
REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA IVANIA OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 102754808 1000241 09/02/2024 R$ 1.067,98
REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA ANTONIA DE ANDRADE SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 102754804 1000242 09/02/2024 R$ 2.140,49
REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANOAFONSO ROQUE DOS SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754756 1000243 09/02/2024 R$ 1.100,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754772 1000244 09/02/2024 R$ 27.589,10
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754750 1000095 09/02/2024 R$ 6.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754776 1000245 09/02/2024 R$ 2.098,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754780 1000246 09/02/2024 R$ 480,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754784 1000248 09/02/2024 R$ 1.500,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102768254 1000249 15/02/2024 R$ 250,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754788 1000250 09/02/2024 R$ 2.142,85
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102754760 1000251 09/02/2024 R$ 550,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750085 4000134 09/02/2024 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752388 1000253 07/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102752384 1000254 07/02/2024 R$ 120,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750079 4000135 09/02/2024 R$ 4.284,66
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750111 4000136 09/02/2024 R$ 1.820,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759168 4000137 15/02/2024 R$ 309,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759172 4000138 15/02/2024 R$ 225,28
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PPARA A MELHORIA DA SAUDE DO TRABALHO NA TENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759180 4000139 16/02/2024 R$ 1.200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PPARA A MELHORIA DA SAUDE DO TRABALHO NA TENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759184 4000139 16/02/2024 R$ 10.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MADUREIRA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402816361 4000140 22/02/2024 R$ 310,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750107 4000143 09/02/2024 R$ 1.820,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS DE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759312 4000144 15/02/2024 R$ 1.168,58
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402750103 4000145 09/02/2024 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102783866 1000031 07/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102754886 1000026 07/02/2024 R$ 120,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. NOVEMBRO. 102754764 1000256 09/02/2024 R$ 540,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.REFERENTE A NOVEMBRO. 102754716 1000257 09/02/2024 R$ 1.400,00
REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS QUEIROGA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 102754738 1000258 09/02/2024 R$ 5.895,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 102752492 1000259 07/02/2024 R$ 46,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 102752396 1000259 07/02/2024 R$ 42,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 102752392 1000260 07/02/2024 R$ 93,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 102752400 1000260 07/02/2024 R$ 99,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102769045 1000029 16/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102769041 1000027 16/02/2024 R$ 456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750131 4000003 09/02/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750127 4000032 09/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750123 4000002 09/02/2024 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750163 4000001 09/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750119 4000005 09/02/2024 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750115 4000008 09/02/2024 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750908 4000013 09/02/2024 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750904 4000041 09/02/2024 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750896 4000007 09/02/2024 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750888 4000031 09/02/2024 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750884 4000015 09/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750166 4000001 09/02/2024 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750876 4000035 09/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750872 4000012 09/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402816598 4000004 09/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750159 4000004 09/02/2024 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402750263 4000037 09/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759372 4000146 16/02/2024 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759368 4000042 16/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759364 4000029 16/02/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759360 4000023 16/02/2024 R$ 48,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759112 1000262 15/02/2024 R$ 7.350,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR PARA A CRECHE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759136 1000265 15/02/2024 R$ 1.560,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 102759144 1000268 15/02/2024 R$ 3.788,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749988 1000269 15/02/2024 R$ 3.131,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759140 1000252 15/02/2024 R$ 1.620,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759120 1000247 15/02/2024 R$ 500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEÁRTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759124 1000271 15/02/2024 R$ 2.574,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759188 1000275 16/02/2024 R$ 2.270,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759260 1000276 16/02/2024 R$ 1.135,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759192 1000278 16/02/2024 R$ 12.690,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759128 1000279 15/02/2024 R$ 750,00
REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759204 1000280 15/02/2024 R$ 149,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402777135 4000148 15/02/2024 R$ 10.797,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. 102817358 1003200 01/02/2024 R$ 125.918,62
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402769152 4000149 29/02/2024 R$ 14.728,02
REFERE-SE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA A CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759132 1000107 15/02/2024 R$ 952,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE PRESSÃO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402776831 4000153 16/02/2024 R$ 2.562,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759276 4000154 15/02/2024 R$ 2.500,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402769128 4000155 27/02/2024 R$ 7.766,25
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759152 4000055 15/02/2024 R$ 6.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759296 4000158 16/02/2024 R$ 7.000,00
REFERE-SE A ARRENDAMENTO DE IMOVEL EM UMA PEQUENA AREA PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MOVEL NO POVOADO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102768250 1000281 15/02/2024 R$ 1.412,00
REFERE-SE A SERVIÇO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS 402759176 4000159 16/02/2024 R$ 5.212,00
REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 402759380 4000160 16/02/2024 R$ 25.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 102749827 1000083 15/02/2024 R$ 3.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102749861 1000269 09/02/2024 R$ 21.603,62
REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102749877 1000283 09/02/2024 R$ 5.301,26
REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102749909 1000283 09/02/2024 R$ 1.073,10
REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 402749923 4000161 09/02/2024 R$ 3.761,69
REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 402749931 4000161 09/02/2024 R$ 6.813,82
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA OBRA DE REPARO E MELHORIAS NA REDE DE SAUDE DE DIIVNOLANDIA DE MINAS. 402749954 4000162 09/02/2024 R$ 2.997,33
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUSA E UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402759300 4000163 16/02/2024 R$ 24.150,00
REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 402749972 4000161 09/02/2024 R$ 5.872,85
REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 402749984 4000161 09/02/2024 R$ 15.918,38
REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102750031 1000284 09/02/2024 R$ 3.666,79
REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102750043 1000284 09/02/2024 R$ 393,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759356 4000031 16/02/2024 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759352 4000008 16/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759348 4000005 16/02/2024 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759344 4000002 16/02/2024 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759340 4000007 16/02/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759336 4000014 16/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759332 4000004 16/02/2024 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759328 4000032 16/02/2024 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759324 4000013 16/02/2024 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759320 4000001 16/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759316 4000010 16/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759264 4000033 16/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759268 4000003 16/02/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759272 4000037 16/02/2024 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402771629 4000035 16/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402759376 4000028 16/02/2024 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102769048 1000029 16/02/2024 R$ 438,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, BUDNYDA, MF4275, MF265, OQW7060, SHH2H75, PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759216 1000285 26/02/2024 R$ 22.230,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759212 1000286 26/02/2024 R$ 2.353,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759256 1000287 26/02/2024 R$ 335,11
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA GLB7406, PZD9120, QXN5762, QXN5762, PUP5110, PUM7183, SHH1J48, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759248 1000288 26/02/2024 R$ 1.526,63
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759252 1000024 26/02/2024 R$ 1.394,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26, SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759244 1000289 26/02/2024 R$ 771,06
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, OEC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, OXA0901, RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759208 1000290 26/02/2024 R$ 17.559,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QQQ5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402775301 4000178 26/02/2024 R$ 1.044,73
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QPX7186,SIR6D38,SIV4D11,QNF9859,SIS3I01,RFP6E36,SIR8H58,SIS8I29,RGA5A26,RGA5A23,RGA1A75,HNJ5412,RUI6E18,SFW2D91,SGVAG40,RMQ2D65,QPX7183,QXX4I83,SIK3J73,RTO6F40,SIR3B15D 402775305 4000179 26/02/2024 R$ 49.990,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 402769132 4000180 27/02/2024 R$ 3.240,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102769136 1000292 27/02/2024 R$ 3.077,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE DIVISA AVELINOS/DM/VGP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 102769140 1000293 27/02/2024 R$ 7.490,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA LIMPEZA DE RUAS DEVIDO AS CHUVAS E COLETA DE LIXO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102769144 1000294 27/02/2024 R$ 8.368,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS SHI2H75 DA SECRETARIA DE AGICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759224 1000295 26/02/2024 R$ 625,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759220 1000025 26/02/2024 R$ 3.996,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 102768869 1000327 23/02/2024 R$ 5.101,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402769148 4000188 29/02/2024 R$ 43.147,71
REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE TLLF, TFS E ISS DO EXERCICIO DE 2024 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102768258 1000354 27/02/2024 R$ 838,00
REFER-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402755842 4000198 20/02/2024 R$ 25.650,00
REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DIVINOLANDIA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402755856 4000199 20/02/2024 R$ 18.900,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O GERADOR DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402755874 4000200 21/02/2024 R$ 816,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816401 4000215 29/02/2024 R$ 9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816406 4000216 29/02/2024 R$ 4.765,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816415 4000217 29/02/2024 R$ 3.106,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816420 4000218 29/02/2024 R$ 1.694,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816229 4000219 29/02/2024 R$ 2.559,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816192 4000220 29/02/2024 R$ 6.757,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816232 4000221 29/02/2024 R$ 956,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816201 4000222 29/02/2024 R$ 4.820,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816236 4000223 29/02/2024 R$ 26.074,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816245 4000224 29/02/2024 R$ 30.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816473 4000225 29/02/2024 R$ 3.747,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816425 4000226 29/02/2024 R$ 157.362,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816293 4000227 29/02/2024 R$ 1.752,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816329 4000228 29/02/2024 R$ 20.929,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816434 4000228 29/02/2024 R$ 14.673,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816210 4000229 29/02/2024 R$ 16.234,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816296 4000230 29/02/2024 R$ 1.087,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816437 4000231 29/02/2024 R$ 4.925,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816219 4000232 29/02/2024 R$ 12.378,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816257 4000233 29/02/2024 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816299 4000242 29/02/2024 R$ 1.303,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 402816446 4000243 29/02/2024 R$ 7.018,96
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. 102757792 1000036 09/02/2024 R$ 13.450,26
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. 102757796 1000036 20/02/2024 R$ 1.922,23
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. 102757800 1000036 29/02/2024 R$ 4.146,66
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. 102757840 1000036 09/02/2024 R$ 0,91
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. 102757866 1000036 09/02/2024 R$ 17,27
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. 102757870 1000036 20/02/2024 R$ 6,94
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. 102757874 1000036 29/02/2024 R$ 4,11
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP 102757918 1000037 27/02/2024 R$ 168,06
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP 102757922 1000037 29/02/2024 R$ 96,04
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 102757952 1000038 29/02/2024 R$ 23,14
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM 102757990 1000052 19/02/2024 R$ 137,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 402771633 4000120 21/02/2024 R$ 1.310,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102758576 1000084 05/02/2024 R$ 364,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE CASA DE MARIA SANTA EFIGENCIA MES 11 E 12/2023 102758841 1000140 02/02/2024 R$ 7.200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402758851 4001684 02/02/2024 R$ 102,00
REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 402758881 4000245 20/02/2024 R$ 8.350,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402758895 4000078 20/02/2024 R$ 3.100,00
REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE DIIVINOLANDIA DE MINAS. 402758909 4000214 20/02/2024 R$ 9.950,00
REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402776967 4000213 20/02/2024 R$ 18.900,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS SENTIDO MADUREIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102759057 1000485 23/02/2024 R$ 18.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 102759096 1000058 12/02/2024 R$ 3.223,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 102759093 1000057 12/02/2024 R$ 14.851,89
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SHI2H75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS 102759236 1000312 26/02/2024 R$ 777,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE PACIENTE TRANSPLANTADO. 402773379 4000250 26/02/2024 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. 402773371 4000053 09/02/2024 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. 402773367 4000052 08/02/2024 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. 402773359 4000054 14/02/2024 R$ 650,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102766269 1000495 29/02/2024 R$ 38,24
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102766479 1000510 27/02/2024 R$ 39,24
REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO NO POVOADO DE SANTANADO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 102768311 1000137 09/02/2024 R$ 3.757,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. 102768873 1000523 23/02/2024 R$ 16,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS. 102768921 1000524 26/02/2024 R$ 250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA O SENHOR JOSE AGOSTINHO DE OLIVEIRA ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102768953 1000291 26/02/2024 R$ 2.361,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PARA A CONSTRUÇÃO DAS SRAGETAS E REDE PLUVIAL DO BEBO 01E02 NA RUA NOVA E NO BAIRRO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102768967 1000112 09/02/2024 R$ 10.576,98
REFERE-SE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A RECONTRUÇÃO DA PONTE SENTIDO AVELINOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102768981 1000113 09/02/2024 R$ 10.502,98
REFERE-SE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PÓS AS CHUVAS. 102768995 1000114 09/02/2024 R$ 3.644,99
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 102769037 1000528 29/02/2024 R$ 38,24
REFERE-SE A REVISÃO DE VEICULO PLACA SIS8129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402769106 4000181 26/02/2024 R$ 320,00
REFERE-SE A REVISÃO DE VEICULO PLACA SIS8129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 402769120 4000182 26/02/2024 R$ 464,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA 102770523 1000580 16/02/2024 R$ 18,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 402770991 4000090 16/02/2024 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. 102771265 1000581 21/02/2024 R$ 102,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMEWNTO DE JUROS 102771595 1000582 21/02/2024 R$ 144,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 402771695 4000301 21/02/2024 R$ 283,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. 402771709 4000302 21/02/2024 R$ 182,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 102788051 1000142 02/02/2024 R$ 13.752,21
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 402776785 4000097 02/02/2024 R$ 12,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 402776793 4000097 15/02/2024 R$ 12,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 402776811 4000097 26/02/2024 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 402776843 4000097 15/02/2024 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 402776857 4000097 27/02/2024 R$ 36,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 402776873 4000097 27/02/2024 R$ 12,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 402776891 4000097 02/02/2024 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 402777107 4000096 29/02/2024 R$ 453,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 102783880 1000261 16/02/2024 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 102781295 1000053 26/02/2024 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 102781345 1000053 28/02/2024 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 102781379 1000053 09/02/2024 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 102781429 1000069 29/02/2024 R$ 418,05
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 102781463 1000064 26/02/2024 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 102781545 1000070 15/02/2024 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 102781567 1000053 08/02/2024 R$ 1,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 102781585 1000063 26/02/2024 R$ 12,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 102781663 1000071 26/02/2024 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 102781705 1000053 29/02/2024 R$ 182,06
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 102782089 1000069 26/02/2024 R$ 0,69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 402782107 4000097 29/02/2024 R$ 0,01
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 102783620 1000072 29/02/2024 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 102783628 1000072 29/02/2024 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA 102783646 1000075 09/02/2024 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 102783678 1000073 09/02/2024 R$ 20.100,51
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 102783694 1000074 09/02/2024 R$ 1.716,39
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 102783702 1000066 09/02/2024 R$ 2.738,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM BDMG. CONTRATO 240968. 102783714 1000220 14/02/2024 R$ 25.634,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. 102783719 1000221 14/02/2024 R$ 2.731,64
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 102783727 1000066 20/02/2024 R$ 2.738,22
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 102783735 1000074 20/02/2024 R$ 1.716,39
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 102783743 1000067 20/02/2024 R$ 803,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 102783751 1000066 29/02/2024 R$ 2.738,22
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 102783759 1000074 29/02/2024 R$ 1.716,39
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 102783859 1000053 29/02/2024 R$ 637,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. 402783888 4000043 09/02/2024 R$ 15.221,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : 402783900 4000057 29/02/2024 R$ 2.323,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : 402783903 4000057 29/02/2024 R$ 580,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 402783915 4000058 29/02/2024 R$ 3.536,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 402783918 4000058 29/02/2024 R$ 1.978,48